MANUAL DE AUDITORÍA

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Impuestos incluidos

Autor : Gabriel Torres Salazar
Edición : 3ª Edición - 2019
Formato : 1 Tomo - 200 Páginas
ISBN : 978-956-400-026-8
Editorial : Thomson Reuters

Descripción

En este breve y práctico Manual de Auditoría encontrarás aquellas materias que siempre deseaste conocer, con una estructura fácil de comprender, un lenguaje accesible a tus posibilidades, sin perder la rigurosidad técnica de los temas tratados. Te permitirá aprender, entre otros temas, sobre:

• Objetivos y función de las auditorías financieras y no financieras de empresas.

• Sistemas de control interno y aplicación de normas, procedimientos y pruebas de auditoría al objeto examinado.

• Opiniones de auditoría contenidas en los dictámenes sobre la razonabilidad de la situación financiera de una empresa.


CAPÍTULO 1
AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

1. Aspectos conceptuales de Auditoría
2. Tipos de auditorías
3. Definición del control interno
4. Diseño del sistema de CI
5. Principios de CI
6. Documentación del sistema
7. Preguntas y ejercicios

CAPÍTULO 2
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

1. Normas generales de auditoría
2. Origen y alcance de las normas
3. Procedimientos de auditoría
4. Pruebas de auditoría
5. Marcas y tildes en auditoría
6. Preguntas y ejercicios

CAPÍTULO 3
PLANIFICACIÓN DE TRABAJO Y PAPELES DE AUDITORÍA

1. Plan de trabajo
2. Papeles de trabajo del auditor
3. Evidencias de auditoría
4. Libros de contabilidad
5. Documentos
6. Cartas de declaraciones
7. Preguntas y ejercicios

CAPÍTULO 4
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1. Propósitos y organización de la evaluación
2. Etapas de la revisión
3. Alcance de las pruebas
4. Documentación de la revisión
5. Cartas e informes sobre el control interno
6. Preguntas y ejercicios

CAPÍTULO 5
PROCEDIMIENTOS Y PRUEBAS DE AUDITORÍA SOBRE ACTIVOS CORRIENTES

1. Componentes de activos corrientes
2. Procedimientos de auditoría
3. Pruebas de auditoría
4. Hoja de trabajo
5. Resultados de auditoría
6. Preguntas y ejercicios

CAPÍTULO 6
PROCEDIMIENTOS Y PRUEBAS DE AUDITORÍA SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES

1. Componentes de activos no corrientes
2. Procedimientos de auditoría
3. Pruebas de auditoría
4. Hoja de trabajo
5. Resultados de auditoría
6. Preguntas y ejercicios

CAPÍTULO 7
PROCEDIMIENTOS Y PRUEBAS DE AUDITORÍA SOBRE PASIVOS Y PATRIMONIO

1. Componentes de pasivo y patrimonio
2. Procedimientos de auditoría
3. Pruebas de auditoría
4. Hoja de trabajo
5. Resultados de auditoría
6. Preguntas y ejercicios

CAPÍTULO 8
PROCEDIMIENTOS Y PRUEBAS DE AUDITORÍA SOBRE CUENTAS DE RESULTADOS

1. Componentes de cuentas de resultados
2. Procedimientos de auditoría
3. Pruebas de auditoría
4. Hoja de trabajo
5. Resultados de auditoría
6. Preguntas y ejercicios

CAPÍTULO 9
AUDITORÍA DE REMUNERACIONES

1. Aspectos conceptuales de auditoría
2. Procedimientos de auditoría
3. Pruebas de auditoría
4. Resultados e informes de auditoría
5. Preguntas y ejercicios

CAPÍTULO 10
DICTAMEN Y OPINIÓN DE AUDITORÍA

1. Propósitos y tipos de opiniones de auditoría
2. Opinión sin salvedades
3. Opinión con salvedades
4. Negación de opinión
5. Abstención de opinión
6. Opiniones parciales
7. Fecha del informe y hechos posteriores
8. Preguntas y ejercicios

Anexo

Naga 44, Sección 319, Norma de control interno.

Detalles del producto
ACF003

Ficha técnica

Alto25,5 cm
Ancho17,5 cm
Peso0,4 kg.
FormatoRústico
EditorialThomson Reuters
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